Подать - налог, взимавшийся с крестьян и мещан в царской России. Ожегов С.И.
Налоговый форум Податинет
 
* FAQ   * Поиск
   * Вход 

Начать новую тему Ответить на тему Список форумов Податинет » Форум налогового портала Податинет » Налоги и Право
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 2010-07-27T16:40:57+00:00    Заголовок сообщения: Применение вычета по взносам в ПФ при расчете налогов
Студент

Зарегистрирован: 2010-02-26T17:50:47+00:00
Сообщения: 19
Предприятие ведет деятельность под ЕНВД и под ЕН УСН. Учет зарплаты работников раздельный ( и взносов в ПФ также). В апреле 2009г. были уплачены взносы в ПФ за декабрь 2008г. и в расчет по ЕНВД за 4 кв. 2008г. и в декларацию за 2008г. по ЕН УСН не вошли. Также они не были учтены при расчете ЕНВД за 2009г. и при расчете авансов по ЕН УСН за 2009г.. Можно ли сейчас подать уточненку по этим налогам? И еще вопрос по идентификации периода: в п/п на уплату страховых взносов в ПФ за 4мес. ошибочно указана уплата за 3-й месяц. На самом деле, взносы за 3-й месяц оплачены в срок. Можно ли эти взносы идентифицировать как оплаченные за 4-й мес. и включить их в вычет по налогам при расчете налогов за 2-й кв.года?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-07-28T09:26:48+00:00 
Кандидат наук
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2010-07-27T22:18:17+00:00
Сообщения: 271
Уточненку всегда можно подать.
Что касается взносов - сделайте сверку с ПФ.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-07-29T15:05:52+00:00 
Студент

Зарегистрирован: 2010-02-26T17:50:47+00:00
Сообщения: 19
Здравствуйте! Я неверно сформулировала свой первый вопрос. Вместо слова "можно" следует читать: "Нужно ли подать уточненку?"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-08-31T22:28:19+00:00 
Аудитор

Зарегистрирован: 2009-10-21T22:42:58+00:00
Сообщения: 159
Откуда: Ростов-на-Дону
Инна!
Уточненную декларацию обязательно нужно подать, т.к. Вы теряете право на уменьшение своих основных налогов, а это неразумно. Причем срок для подачи уточнений - три года, не опоздайте.
Порядок предоставления уточненных деклараций для УСН подробно прописан в Письме ФНС от 28 сентября 2009 г. N ШС-22-3/743@
"О ПОРЯДКЕ УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ". Я его не привожу здесь, т.к. в нем таблицы и текст в них будет искажен. Поищите это разъяснение , Вам сразу все станет понятно, а кроме того, будет чем аргументировать свою уточненку налоговому инспектору. Для ЕНВД порядок аналогичный.

Что касается неправильного указания квартала в платежке, то для УСН это роли не играет. Для ЕНВД можно попытаться путем заявления в ПФР уточнить назначение платежа и сделать сверку с ПФР. С точки зрения НК Вы переплатили в более раннем периоде и можете зачесть эту переплату в 4 квартале. Но факт зачета переплаты признается только после принятия решения о зачете. Поэтому в ИФНС с уточненкой по ЕНВД можно будет прийти только после того, как Вы решите вопрос о зачете с ПФР. Правда, ПФР не администрировал эти периоды и у Вас, скорее всего, возникнут технические проблемы. В ПФР просто не знают технологии подобных зачетов.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему Список форумов Податинет » Форум налогового портала Податинет » Налоги и Право


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB