Подать - налог, взимавшийся с крестьян и мещан в царской России. Ожегов С.И.
Налоговый форум Податинет
 
* FAQ   * Поиск
   * Вход 

Начать новую тему Ответить на тему Список форумов Податинет » Форум налогового портала Податинет » Налоги и Право
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 2010-09-03T08:57:52+00:00    Заголовок сообщения:
Бакалавр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-10-26T10:22:33+00:00
Сообщения: 69
Откуда: earth
усно, доходы минус расходы. можно ли использовать в качестве расходов чеки на бензин?(авто, который используется для выполнения деятельности) или доказать невозможно будет что на этот бензин мы в отпуск не ездили..?

_________________
SS SYSTEM


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-09-03T21:28:30+00:00 
Аудитор

Зарегистрирован: 2009-10-21T22:42:58+00:00
Сообщения: 159
Откуда: Ростов-на-Дону
Если автомобиль приобретен в периоде деятельности ИП и его стоимость отнесена на расходы, либо арендуется, либо принят в лизинг, либо получен по договору ссуды - никаких проблем для списания ГСМ по чекам нет (кроме оформления путевых листов с подписью медсестры и механика, показаниями спидометра и количества израсходованного бензина в пределах установленных норм для соответствующей марки автомобиля), т.к. у нас прослеживается связь данного объекта с предпринимательской деятельностью. То, что не ездили в отпуск должен доказать маршрут, обозначенный в путевом листе.
Если же это свой личный а/м, то споров с инспектором, скорее всего, не избежать. Кто-то умудряется доказывать, а кто-то в бочку не хочет лезть, т.к. надо выписывать путевой лист на ИП (хотя если есть работник-водитель, выписка путевого листа выглядит логично, т.к. мы поручаем водителю задание и контролируем его). Опять же - механик и медсестра!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-10-05T11:35:20+00:00 
Бакалавр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-10-26T10:22:33+00:00
Сообщения: 69
Откуда: earth
Поролло писал(а):
Если автомобиль приобретен в периоде деятельности ИП и его стоимость отнесена на расходы, либо арендуется, либо принят в лизинг, либо получен по договору ссуды - никаких проблем для списания ГСМ по чекам нет (кроме оформления путевых листов с подписью медсестры и механика, показаниями спидометра и количества израсходованного бензина в пределах установленных норм для соответствующей марки автомобиля), т.к. у нас прослеживается связь данного объекта с предпринимательской деятельностью. То, что не ездили в отпуск должен доказать маршрут, обозначенный в путевом листе.

да, этот автомобиль был куплен для работы ИП и был отнесен к расходам как основное средство.
можно подробнее, как оформить правильно эти путевые листы?(если в штате ИП нет медсестры и механиков, может ли сам ИП сделать путевые листы..?)

_________________
SS SYSTEM


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-10-05T13:28:11+00:00 
Бакалавр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-10-26T10:22:33+00:00
Сообщения: 69
Откуда: earth
усно, доходы минус расходы. можно ли расходы, произведенные в 4 квартале отнести к отчету по расходам за 3 квартал (и наоборот, расходы из 1 кв отнести к расходам за 3 квартал)? спс

_________________
SS SYSTEM


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2010-10-07T22:41:28+00:00 
Кандидат наук
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2010-07-27T22:18:17+00:00
Сообщения: 271
Поскольку налогообложение по УСН производится нарастающим итогом: 1 кв., полугодие, 9 месяцев, год, думаю, что расходы 1 квартала можно отнести к третьему. А вот расходы 4 кв. в третий отнести нельзя.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2011-01-01T17:44:12+00:00 
Бакалавр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-10-26T10:22:33+00:00
Сообщения: 69
Откуда: earth
добрый день, с новым годом всех!
Я- ИП, упрощенка(доходы минус расходы).за 2010 год заплатил в пфр порядка 15000 налогов.
вопрос такой:
1 есть ли какие-нибудь изменения в новом году по отношению к уплате налогов(может суммы опять поменялись или какой-нибудь новый налог придумали...)?
2 налоги на пфр и страх. считаю беспочвенными поборами, но не платить не могу иначе штрафы, а можно ли каким-нибудь образом хотя бы снизить данные отчисления?
спс

_________________
SS SYSTEM


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2011-01-04T15:11:03+00:00 
Кандидат наук
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2010-07-27T22:18:17+00:00
Сообщения: 271
Самое радикальное - это введение ставки страховых взносов вместо 26% - 34%.
У упрощенщиков - вместо 14% на ФОТ также 34%.
Исключение для отдельных видов деятельности, по которым оставлена ставка 26%, в т.ч. и для упрощенщиков.
См. ниже информацию:

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 58 федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и статью 33 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Документ был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря, сообщает «РБК».

Согласно закону, до перехода на общую шкалу страховых взносов в 2013 году малые компании и индивидуальные предприниматели, занятые более чем в 20 видах производственной деятельности и сферы социальных услуг, будут уплачивать взносы по льготной ставке в 26% вместо 34%. Среди них - производство пищевых продуктов, минеральных вод и других безалкогольных напитков, текстильное и швейное производство, химическое производство, производство мебели, спортивных товаров, игр и игрушек, научные исследования и разработки, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, деятельность спортивных объектов и прочая деятельность в области спорта и т.д.

Основной размер удельного веса оказанных услуг по соответствующему виду экономической деятельности должен составлять не менее 70% в общем объеме оказанных услуг.

Официальный текст закона пока не видел...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2011-03-21T14:41:42+00:00 
Бакалавр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-10-26T10:22:33+00:00
Сообщения: 69
Откуда: earth
добрый день!
такая ситуация: посчитал налоги(годовая отчетность у ИП доходы-расходы УСН).получается налогов меньше чем 1% от доходов (получается что налог меньше минимального налога). в налоговой приняли декларацию.
я так понимаю что нужно оплатить разницу (между минимальным налогом и тем, что мы уже заплатили)..?
как в таком случае с декларацией поступать, уточненную подавать, но что в ней писать? и как быть с книгой доходов и расходов?
спс

_________________
SS SYSTEM


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2011-03-22T00:26:15+00:00 
Аудитор

Зарегистрирован: 2009-10-21T22:42:58+00:00
Сообщения: 159
Откуда: Ростов-на-Дону
Все еще хуже, чем Вы думаете. Нужно заплатить минимальный налог (его можно будет в следующей годовой декларации принять в расходы), а уплаченный Вами ранее единый налог (авансы) будет считаться переплатой.
При этом никаких дополнительных действий с декларацией и книгой делать не нужно.
Обратите внимание - по минимальному налогу отдельный КБК, это нужно учитывать при заполнении платежки.
Совет (если туго с деньгами): подать декларацию как можно быстрее вместе с заявлением о зачете переплаты по единому налогу, уплаченного в виде авансовых платежей, в счет причитающегося к уплате минимального налога по итогам года. Срок исполнения заявления о зачете - 10 рабочих дней с даты получения письменного заявления налогоплательщика. То есть, если кинуться с заявлением сейчас, успеваете, ИП оплачивают до 30.04. Пока решение о зачете не принято, будет капать пеня с момента пропуска срока платежа, поэтому не затягивайте. Еще пять дней - срок на доведение до плательщика решения о зачете (это документ в письменной форме). Порядок зачета регулируется ст.78 НК РФ. Налоговые органы имеют склонность не проводить зачет без акта сверки, это незаконно, т.к. НК не ставит в зависимость факт права на зачет с обязанностью проведения сверки расчетов, но подобную перспективу следует учитывать, поэтому к заявлению целесообразно прилагать копии платежек и указать на это в заявлении.

Заявление составляется в произвольной форме, но в нем надо указать:
– ФИО предпринимателя;
– ИНН, ОГРН;
– ФИО и номер телефона контактного лица;
– налоги (сборы, пени, штрафы), по которым есть переплата. И желательно указать, за какой период она возникла;
– суммы переплаты;
– налоги (сборы, пени, штрафы), в счет которых надо зачесть переплату. И опять-таки надо указать, за какой период.

Удачи!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2011-07-11T11:40:21+00:00 
Бакалавр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 2009-10-26T10:22:33+00:00
Сообщения: 69
Откуда: earth
подскажите пожалуйста
УСНО доходы-расходы
*в 2011 году налоги платим каждый квартал, а отчетность подаем годовую?
*налоги при нашей УСНО платим на кбк "Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет" или на кбк "Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации" ?
ps коды кбк вроде изменили, поэтому уточнить решил

спс

_________________
SS SYSTEM


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему Список форумов Податинет » Форум налогового портала Податинет » Налоги и Право На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB